แผนงานสำคัญ (Flagship)
แผนงานที่สำคัญของ แผนกลยุทธ์สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2566-2568 มีจำนวน 7 โครงการ ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายห้อง บร. ศูนย์ลําปาง (บร. 5 ชั้น หลัง 1, สิรินธรารัตน์)
| Goal F2 : | มีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงเพียงพอและมีเสถียรภาพ |
| งบประมาณ : | 4-7 ล้านบาท |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | ห้องบร.ศูนย์ลําปาง มีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| การดําเนินการ : | |
| 1. | เปลี่ยนสวิตซ์หลักประจําอาคารเป็น 10Gbps x 2 รือมากกว่า เปลี่ยน Access Point เป็น WiFi 6 เพิ่มการรองรับไม่เกิน 40 user /1 AP (สูงสุด 1000 Users) |
| 2. | เดินสาย Fiber Optic/LAN ใหม่ |
| 3. | จัดหา Switch ย่อยในอาคาร LAN/Access Point |
| 4. | จัดหา Access Point |
2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย โรงอาหาร SC/Green
| Goal E1 : | ให้บริการ Wifi ได้ทั่วถึง รวดเร็ว เสถียร ปลอดภัย (Wifi6) |
| งบประมาณ : | 1-3 ล้านบาท |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | โรงอาหาร SC, กลาง มีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| การดําเนินการ : | |
| 1. | เปลี่ยนสวิตซ์หลักประจําอาคารเป็น 10Gbps x 2หรือมากกว่า เปลี่ยน AP เป็น WiFi 6 เพิ่มการรองรับไม่เกิน 150 user /1 AP (สูงสุด 1200 Users) |
| 2. | เดินสาย Fiber Optic/LAN ใหม่ |
| 3. | จัดหา Switch ย่อยในอาคาร LAN/Access Point |
| 4. | จัดหา Access Point |
3. โครงการพัตนาระบบเครือข่าย สายภายในอาคารเป็น 10 Gbps
| Goal F2 : | มีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงเพียงพอและมีเสถียรภาพ |
| งบประมาณ : | 50 ล้านบาท |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | |
| 1. | ได้ความเร็วเชื่อมต่อผ่าน LAN 10 Gbps ในพื้นที่เป้าหมาย (อาคารโดมบริหาร สํานักงานอธิการ อเนกประสงค์ 1 ท่าพระจันทร์) |
| 2. | ระบบเครือข่ายมีความสเถียร |
| การดําเนินการ : | |
| 1. | เปลี่ยนสวิตซ์หลักประจําอาคารเป็น 10Gbps |
| 2. | เดินสาย Fiber Optic เพื่อรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายที่ 10 Gbps |
| 3. | แจ้งหน่วยงานให้เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายปลายทางให้มีความเร็วไม่ตํ่ากว่า 1 Gbps เพื่อรองรับอุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่ |
| 4. | จัดอบรม admin หน่วยงาน เพื่อ update ข้อมูลระบบและบริการที่เรามี และเป้าหมายที่จะดําเนินการในปีต่อไป เพื่อให้หน่วยงานปรับปรุงระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับระบบของ สทส. |
4. โครงการยกระดับการบริการจัดการ web hosting ของ มธ
| Goal B1 : | พัฒนาทักษะด้าน ICT ของผู้ใช้งานใน มธ. อย่างเต็มที่ สะดวก และใช้งานได้จริง |
| งบประมาณ : | 30,000-150,000 บาท |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | |
| 1. | สามารถรองรับ ภาษาการพัฒนา website, webApp ใหม่ๆ ให้มากขึ้น |
| 2. | เพิ่มช่วงระยะเวลาที่รองรับ Web Hosting เวอร์ชันใหม่ได้เป็นเวลาหลายปี |
| 3. | หน่วยงานสามารถจัดการ web site ด้วยความรวดเร็วด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอ สทส. |
| 4. | ทําให้หน่วยตระหนักความสําคัญเรื่องการรักษาความปลอดภัย และสิ่งที่ได้รับจากการจ้างบริษัทที่ทํา website |
| การดําเนินการ : | |
| 1. | จัดทํา Server Web Hosting ที่เป็น versions ล่าสุดขึ้นมาใหม่เพื่อให้รองภาษา การพัฒนาใหม่ๆ |
| 2. | ย้ายข้อมูล Web Hosting ใน Server เก่ามา web hosting ใหม่ |
| 3. | แจ้ง Admin หน่วยงานเข้ามาตรวจเว็บหรือระบบว่าทํางานได้ปกติ |
| 4. | กําหนดเงื่อนไข การ Backup |
| 5. | จัดอบรมการใช้งาน Web Hosting และการจัดการด้านความปลอดภัย Website / สิ่งที่ต้องได้จากบริษัทที่จ้างจัดทํา website /มีการบันทึก vdo การอบรม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาดูย้อนหลังไfh |
5. โครงการจัดทําระบบรายงานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
| Goal A1, A2 : | มีระบบในการให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร และมีช่องทางการเชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าด้วยกัน |
| งบประมาณ : | 4-8 ล้านบาท |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | |
| 1. | มีแหล่งรวบรวมรายงานสําหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร |
| 2. | มีแหล่งรวบรวมทรัพยากรข้อมูลในการจัดทําระบบรายงาน |
| การดําเนินการ : | |
| 1. | รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายงาน เช่น การเข้าถึงข้อมูล , ให้ความรู้เรื่องการทํา API |
| 2. | จัดหาโปรแกรมและให้ความรู้ในการจัดทํารายงาน |
| 3. | ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร |
6. โครงการยกระดับ TU Great App สู่ TU Super App
| Goal B2 : | เป็นหน่วยหลักของ มธ. ในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้าน ICT |
| งบประมาณ : | 2-3 ล้านบาท |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | |
| 1. | สามารถใช้งานระบบต่างๆ ผ่านระบบ TU Great App เช่น แจ้งปัญหา, ลาออนไลน์, ระบบสลิปเงินเดือน, สวัสดิการ ฯลฯ |
| 2. | สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน IT ได้อย่างทันเหตุการณ์ |
| การดําเนินการ : | |
| 1. | จัดตั้งคณะกรรมการ TU Great App |
| 2. | สร้าง Community เพื่อรวบรวม admin หน่วยงาน ในการช่วยแก้ไขปัญหาและประชาสัมพันธ์ผ่าน TU Great App |
| 3. | จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมความคิดและอัพเดตข้อมูลด้าน IT ให้แก่ admin หน่วยงานต่าง ๆ |
7. โครงการยกระดับการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์
| Goal C1 : | ยกเครื่องการให้บริการเป็นพื้นที่สําหรับการเรียนและการทํางานด้าน IT มหาวิทยาลัย |
| งบประมาณ : | 4 -7 ล้านบาท |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ : | สร้างความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้กับนักศึกษา |
| การดําเนินการ : | |
| 1. | จัด Workshop กับผู้นํานักศึกษาเพื่อสํารวจความต้องการ และความคาดหวัง |
| 2. | ปรับปรุงห้องตามความต้องการ เช่น |
| 1) ปรับลดจํานวนคอม แต่มีสเปคแรง |
| 2) จัดหา Printer แบบ Wireless (เช่า/ซื้อ) |
| 3) จัดทําระบบห้องอัจฉริยะต่างๆ |
| 4) จัดให้มี Wifi ความเร็วสูง |
| 5) เปลี่ยนประตูเป็นประตูอัตโนมัติ เข้าออกง่ายปลอดภัย |
| 6) จัด Working Space เพื่อรองรับการทํากิจกรรมกลุ่มของ นศ. และสร้างบรรยากาศห้องบริการให้เป็นคาเฟ่ เช่น จัดหาเกมส์บอร์ด ตู้เต่าบิน ตู้ 7-11 |
ตัวชี้วัด (Indication)
ตัวชี้วัดของการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2566-2568 จำนวน 3 เรื่อง 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
| ตัวชี้วัด |
เป้าหมาย |
| หน่วยนับ |
ปี 2566 |
ปี 2567 |
ปี 2568 |
| 1. Data Center |
|
|
|
|
| 1) จำนวน Software และ VM รองรับการใช้งาน |
web |
20 |
40 |
60 |
| 2) จำนวนระบบ Infrastructure as a service พร้อมระบบ backup |
VM |
10 |
20 |
30 |
| 2. Wifi–Internet |
|
|
|
|
| 1) จำนวน Wifi ในห้องเรียนเพิ่มขึ้น (ทุกห้องเรียน) |
ร้อยละ |
40 |
70 |
100 |
| 2) จำนวน Wifi Access Point ถูก upgrade เป็น Wifi 6 (ไม่ตํ่ากว่า 60% ของทั้งหมด) |
ร้อยละ |
20 |
40 |
60 |
| 3) จัดทำระบบบริการ Free Wifi ในพื้นที่มหาวิทยา ลัย ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนได้เองโดยใช้เบอร์มือถือแล้วเสร็จ |
ร้อยละ |
100 |
|
|
| 3. LAN Network and Security |
|
|
|
|
| 1) มีโปรแกรมป้องกันการโจมตีและไวรัสสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ LAN (ทุกเครื่องใน มธ.) |
ร้อยละ |
40 |
70 |
100 |
| 2) ความเร็วเชื่อมต่อผ่าน LAN ของหน่วยงาน |
Mbps |
500 |
500 |
500 |