Skip to content

The Office of Information and Communication Technology

แผนงานสำคัญ (Flagship) 

Home » แผนงาน/โครงงการ » แผนงานสำคัญ (Flagship) 

แผนงานสำคัญ (Flagship) 

แผนงานที่สำคัญของ แผนกลยุทธ์สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2566-2568 มีจำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายห้อง บร. ศูนย์ลําปาง (บร. 5 ชั้น หลัง 1, สิรินธรารัตน์)

Goal F2 :มีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงเพียงพอและมีเสถียรภาพ
งบประมาณ  :4-7 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :ห้องบร.ศูนย์ลําปาง มีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ :
1.เปลี่ยนสวิตซ์หลักประจําอาคารเป็น 10Gbps x 2 รือมากกว่า เปลี่ยน Access Point เป็น WiFi 6 เพิ่มการรองรับไม่เกิน 40 user /1 AP (สูงสุด 1000 Users)
2.เดินสาย Fiber Optic/LAN ใหม่
3.จัดหา Switch ย่อยในอาคาร LAN/Access Point
4.จัดหา Access Point

2. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย โรงอาหาร SC/Green

Goal E1 :ให้บริการ Wifi ได้ทั่วถึง รวดเร็ว เสถียร ปลอดภัย (Wifi6)
งบประมาณ  :1-3 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :โรงอาหาร SC, กลาง มีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ :
1.เปลี่ยนสวิตซ์หลักประจําอาคารเป็น 10Gbps x 2หรือมากกว่า เปลี่ยน AP เป็น WiFi 6 เพิ่มการรองรับไม่เกิน 150 user /1 AP (สูงสุด 1200 Users)
2.เดินสาย Fiber Optic/LAN ใหม่
3.จัดหา Switch ย่อยในอาคาร LAN/Access Point
4.จัดหา Access Point

3. โครงการพัตนาระบบเครือข่าย สายภายในอาคารเป็น 10 Gbps

Goal F2 :มีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงเพียงพอและมีเสถียรภาพ
งบประมาณ  :50 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1.ได้ความเร็วเชื่อมต่อผ่าน LAN 10 Gbps ในพื้นที่เป้าหมาย (อาคารโดมบริหาร สํานักงานอธิการ อเนกประสงค์ 1 ท่าพระจันทร์)
2.ระบบเครือข่ายมีความสเถียร
การดําเนินการ :
1.เปลี่ยนสวิตซ์หลักประจําอาคารเป็น 10Gbps
2.เดินสาย Fiber Optic เพื่อรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายที่ 10 Gbps
3.แจ้งหน่วยงานให้เปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายปลายทางให้มีความเร็วไม่ตํ่ากว่า 1 Gbps เพื่อรองรับอุปกรณ์ที่เปลี่ยนใหม่
4.จัดอบรม admin หน่วยงาน เพื่อ update ข้อมูลระบบและบริการที่เรามี และเป้าหมายที่จะดําเนินการในปีต่อไป เพื่อให้หน่วยงานปรับปรุงระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับระบบของ สทส.

4. โครงการยกระดับการบริการจัดการ web hosting ของ มธ

Goal B1 :พัฒนาทักษะด้าน ICT ของผู้ใช้งานใน มธ. อย่างเต็มที่ สะดวก และใช้งานได้จริง
งบประมาณ  :30,000-150,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1.สามารถรองรับ ภาษาการพัฒนา website, webApp ใหม่ๆ ให้มากขึ้น
2.เพิ่มช่วงระยะเวลาที่รองรับ Web Hosting เวอร์ชันใหม่ได้เป็นเวลาหลายปี
3.หน่วยงานสามารถจัดการ web site ด้วยความรวดเร็วด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอ สทส.
4.ทําให้หน่วยตระหนักความสําคัญเรื่องการรักษาความปลอดภัย และสิ่งที่ได้รับจากการจ้างบริษัทที่ทํา website
การดําเนินการ :
1.จัดทํา Server Web Hosting ที่เป็น versions ล่าสุดขึ้นมาใหม่เพื่อให้รองภาษา การพัฒนาใหม่ๆ
2.ย้ายข้อมูล Web Hosting ใน Server เก่ามา web hosting ใหม่
3.แจ้ง Admin หน่วยงานเข้ามาตรวจเว็บหรือระบบว่าทํางานได้ปกติ
4.กําหนดเงื่อนไข การ Backup
5.จัดอบรมการใช้งาน Web Hosting และการจัดการด้านความปลอดภัย Website / สิ่งที่ต้องได้จากบริษัทที่จ้างจัดทํา website /มีการบันทึก vdo การอบรม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาดูย้อนหลังไfh

5. โครงการจัดทําระบบรายงานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

Goal A1, A2 :มีระบบในการให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร และมีช่องทางการเชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าด้วยกัน
งบประมาณ  :4-8 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1.มีแหล่งรวบรวมรายงานสําหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร
2.มีแหล่งรวบรวมทรัพยากรข้อมูลในการจัดทําระบบรายงาน
การดําเนินการ :
1.รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายงาน เช่น การเข้าถึงข้อมูล , ให้ความรู้เรื่องการทํา API
2.จัดหาโปรแกรมและให้ความรู้ในการจัดทํารายงาน
3.ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

6. โครงการยกระดับ TU Great App สู่ TU Super App

Goal B2 :เป็นหน่วยหลักของ มธ. ในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้าน ICT
งบประมาณ  :2-3 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1.สามารถใช้งานระบบต่างๆ ผ่านระบบ TU Great App เช่น แจ้งปัญหา, ลาออนไลน์, ระบบสลิปเงินเดือน, สวัสดิการ ฯลฯ
2.สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน IT ได้อย่างทันเหตุการณ์
การดําเนินการ :
1.จัดตั้งคณะกรรมการ TU Great App
2.สร้าง Community เพื่อรวบรวม admin หน่วยงาน ในการช่วยแก้ไขปัญหาและประชาสัมพันธ์ผ่าน TU Great App
3.จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมความคิดและอัพเดตข้อมูลด้าน IT ให้แก่ admin หน่วยงานต่าง ๆ

7. โครงการยกระดับการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์

Goal C1 :ยกเครื่องการให้บริการเป็นพื้นที่สําหรับการเรียนและการทํางานด้าน IT มหาวิทยาลัย
งบประมาณ  :4 -7 ล้านบาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :สร้างความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้กับนักศึกษา
การดําเนินการ :
1.จัด Workshop กับผู้นํานักศึกษาเพื่อสํารวจความต้องการ และความคาดหวัง
2.ปรับปรุงห้องตามความต้องการ เช่น
1) ปรับลดจํานวนคอม แต่มีสเปคแรง
2) จัดหา Printer แบบ Wireless (เช่า/ซื้อ)
3) จัดทําระบบห้องอัจฉริยะต่างๆ
4) จัดให้มี Wifi ความเร็วสูง
5) เปลี่ยนประตูเป็นประตูอัตโนมัติ เข้าออกง่ายปลอดภัย
6) จัด Working Space เพื่อรองรับการทํากิจกรรมกลุ่มของ นศ. และสร้างบรรยากาศห้องบริการให้เป็นคาเฟ่ เช่น จัดหาเกมส์บอร์ด ตู้เต่าบิน ตู้ 7-11

ตัวชี้วัด (Indication)  

ตัวชี้วัดของการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2566-2568 จำนวน 3 เรื่อง 7 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
หน่วยนับ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
1. Data Center        
1) จำนวน Software และ VM รองรับการใช้งาน web 20 40 60
2) จำนวนระบบ Infrastructure as a service พร้อมระบบ backup VM 10 20 30
2. WifiInternet        
1) จำนวน Wifi ในห้องเรียนเพิ่มขึ้น (ทุกห้องเรียน) ร้อยละ 40 70 100
2) จำนวน Wifi Access Point ถูก upgrade เป็น Wifi 6 (ไม่ตํ่ากว่า 60% ของทั้งหมด) ร้อยละ 20 40 60
3) จัดทำระบบบริการ Free Wifi ในพื้นที่มหาวิทยา ลัย ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนได้เองโดยใช้เบอร์มือถือแล้วเสร็จ ร้อยละ 100    
3. LAN Network and Security        
1) มีโปรแกรมป้องกันการโจมตีและไวรัสสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ LAN (ทุกเครื่องใน มธ.) ร้อยละ 40 70 100
2) ความเร็วเชื่อมต่อผ่าน LAN ของหน่วยงาน Mbps 500 500 500